DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 01/01/2024 Al 31/10/2024 | ||||
Date_From | N_Doc | Oggetto | ||
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22/01/2024 | 1 | GBASPRI S.P.A. (ROMA): IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE RELATIVI ALLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE STIPULATE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE PER L'ANNUALITA' 2024. | ||
22/01/2024 | 2 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'ISTITUTO GIORDANO SPA - SERVIZIO CERTIFICAZIONE ACCREDITATA SISTEMA DI GESTIONE UNI EN ISO 9001:2015, SETTORE IAF36 - UFFICIO GARE E CONTRATTI DEL CONSORZIO - CIG ZD43D1E17A | ||
22/01/2024 | 3 | COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO ESERCIZIO 2024 | ||
22/01/2024 | 4 | PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONSIGLIO DEI DELEGATI - 2021 -2023 | ||
22/01/2024 | 5 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILIT�, TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - NOVEMBRE 2023 | ||
24/01/2024 | 6 | PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 158/2021 PRESSO LA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DI NUORO CON LA DITTA P. DEPALMAS. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. | ||
24/01/2024 | 7 | CONTENZIOSO DINANZI IL TRIBUNALE DI NUORO CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. (RG N. 1016/2020) DEFINITO CON SENTENZA N. 505/2023: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA. | ||
24/01/2024 | 8 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SPESA COMPUTER SRL - FORNITURA PLOTTER E CARTUCCE COLORE DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG Z4B3DD09EA | ||
24/01/2024 | 9 | NOVA AEG - PAGAMETO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA CONSORTILE DI NUORO - PERIODO NOVEMBRE 2023 | ||
26/01/2024 | 10 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - FORNITURA PC DESKTOP DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE - CIG B01BB97180 | ||
26/01/2024 | 11 | PAGAMENTO E LIQUIDAIZONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MIBILE DI DIAGNOSRICA MED. IND. SRL - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 9529671549 | ||
26/01/2024 | 12 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAP&G CONSULTING SRL - IN MERITO AL SERVIZIO DENOMINATO "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 2 SEMESTRE 2023 - CIG 8954074F9A | ||
26/01/2024 | 13 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RECOPRINT SRL - FORNITURA CANCELLERIA DI VARIO GENERE, STAMPANTI E ASCIUGAMANI ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG B00AEFD94B | ||
29/01/2024 | 14 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL - SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI PREENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA CIG Z403DB644A | ||
29/01/2024 | 15 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) E DEL SERVIZIO ATTUAZIONE ADEMPIMENTI (GDPR) E FORMAZIONE DEL PERSONALE - CIG ZCFEFAE089 | ||
31/01/2024 | 16 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515C DESTINATO AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO: QUARTO TRIMESTRE 2023 - CIG ZAE2A873CC | ||
31/01/2024 | 17 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE (DOTT. SANDRO DEIANA E DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CARRONI, DOTT. MARCELLO SEDDONE) PER ATTIVITA' SVOLTA DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 | ||
31/01/2024 | 18 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA MEDIANTE COMPENSAZIONE UTILIZZO DEL CREDITO DEL CONSORZIO | ||
31/01/2024 | 19 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI DICEMBRE 2023 (CIG:6989269F39). | ||
31/01/2024 | 20 | CONTENZIOSO DINANZI IL TRIBUNALE DI NUORO CON LA SOCIETA' ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A. (RGN 978/2020) DEFINITO CON SENTENZA N. 494/2023: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA. | ||
31/01/2024 | 21 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PER L'ANNUALITA' 2020. | ||
31/01/2024 | 22 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER L'AUTOMEZZO TARGATO AZ948RB. | ||
31/01/2024 | 23 | AGA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI PER IL MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 (CIG: 966277455B). | ||
01/02/2024 | 24 | ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO DI N. 4 AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE: NOMINA COMMISSIONE. | ||
01/02/2024 | 25 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE NUORO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NUORO REP. N. 433 DEL 27.05.2015 | ||
02/02/2024 | 26 | CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ELETTROMECCANICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. GABRIELE GORNI COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | ||
02/02/2024 | 27 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG ZB13AF32B9 | ||
06/02/2024 | 28 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE ANNO 2023 EROGATA PRESSO LE SEDI CONSORTILI | ||
09/02/2024 | 29 | ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO DI N. 4 AUTOMEZZI CONSORTILI. - AGGIUDICAZIONE DELLA TERNA HITACHI FB2000 TARGATA AAG469. | ||
16/02/2024 | 30 | PROCEDURA PER LA DISMISSIONE DI N. 3 AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE OBSOLETI O IN DISUSO MEDIANTE REINDIZIONE DI ASTA PUBBLICA: APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA, DISCIPLINARE D'ASTA E RELATIVI ALLEGATI. | ||
19/02/2024 | 31 | RIPARTIZIONE CARICHI DI LAVORO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO PER LE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI SOTTOSOGLIA NELL'AMBITO DELL'AREA AMMINISTRATIVA | ||
20/02/2024 | 32 | PROCEDIMENTO PENALE R.G. N. 288/2017 PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO : AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. BASILIO BRODU. | ||
21/02/2024 | 33 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAT SRL - FORMAZIONE DIPENDENTE CONSORTILE SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - CIG B06F5E04C9 | ||
28/02/2024 | 34 | RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI RIVISTE PER L'ANNO 2024 | ||
28/02/2024 | 35 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL - SERVIZIO DI CUSTODIA ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE CANAONE ANNUO 2023 - CIGZB7345FDE2 | ||
28/02/2024 | 36 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DENOMINATO POSTA EASY E PICK-UP SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - CIG Z513811E52 E CIG ZA63D4469E | ||
28/02/2024 | 37 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DI DI MICHELA COLUMBU - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SVOLTO NELL'ANNO 2023 - CIG Z053C3790C | ||
04/03/2024 | 38 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | ||
04/03/2024 | 39 | PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DAL 03.07.2023 AL 17.01.2024 | ||
04/03/2024 | 40 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - FORNITURA BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' - CIG ZF33DCFB63 | ||
04/03/2024 | 41 | AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2024 A CERTUS POWER PACK E AMICUS - CIG B07E04634E | ||
04/03/2024 | 42 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNAE NAZIONALE - FORMAZIONE N. 2 DIPENDENTI CONSORTILI SULLA NORMA CEI 11-27 4H PER PES/PAV - CIG B06FCBDEB2 | ||
04/03/2024 | 43 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL - FORNITURA CANCELLERIA DI VARIO GENERE, STAMPANTI E ASCIUGAMANI ELETTRICO DESTINATI AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG B00AEFD94B | ||
04/03/2024 | 44 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO PERIODO DICEMBRE 2023 - CIG 8156749A34 | ||
04/03/2024 | 45 | RIMBORSO AI DIPENDENTI CONSORTILI DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE | ||
04/03/2024 | 46 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIOLINE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ORDINARIA E TELEASSISTENZA - 3 E 4 TRIMESTRE 2023 - CIG Z173086DD8 | ||
04/03/2024 | 47 | RINNOVO CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI ED IPOTECHE (SISTER) PER L'ANNO 2024 | ||
04/03/2024 | 48 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA IT SRL - FORNITURA MONITOR PER PERSONAL COMPUTER D DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG Z2B3DE6B15 | ||
04/03/2024 | 49 | AFFIDAMENTO SERVIZIO VPS ANNO 2024 - SOCIETA' SERVERPLAN SRL -CIG B0488069BC | ||
04/03/2024 | 50 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI CONNETTIVITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE - DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 - CIG ZCF35F66E6 | ||
04/03/2024 | 51 | AGENZIA DELLE ENTRATE - NUORO - PAGAMENTO TRIBUTO 9001 -MODELLO 770/2021. | ||
04/03/2024 | 52 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SICIETA' DAY RISTORSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO DESTINATI AL PERSONALE CONSORTILE - CIG Z0536B3916 | ||
04/03/2024 | 53 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTORSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DESTINATI AL PERSONALE CONSORTILE - CIG A027A3E57B | ||
04/03/2024 | 54 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERIVIZO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSATALIZZAZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2022 - CIG Z523CAC501 | ||
04/03/2024 | 55 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RP LUCE: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - CIG B054E3773C - PAGAMENTO FATTURA | ||
04/03/2024 | 56 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LANUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI GENNAIO 2024 (CIG:6989269F39) | ||
05/03/2024 | 57 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER L'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' DELL'ENTE TARGATO BA163YA PER L'ANNUALITA' 2020. | ||
05/03/2024 | 58 | NOVA AEG - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE ANNO 2024 - MASTER CIG 9741955396, CIG DERIVATO A02BFF9099 | ||
05/03/2024 | 59 | AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI LABARBAGIA.NET DI MICHELA COLUMBU - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2024 - CIG B06F3FA3BA | ||
05/03/2024 | 60 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MED. IND. SRL - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 9529671549 | ||
06/03/2024 | 61 | AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' MC INGENERIA SRL - FORMAZIONE DIPENDENTI CONSORTILI PER ADDETTI ALL'UTILIZZO MACCHINE DI MOVIMENTO TERRA E ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI QUALIFICA PEV, PES E PEI - CIG B09D4B07B7 | ||
07/03/2024 | 62 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI HYPERSIC, PERIODO 2024-2026 - SOCIETA' ARIONLINE SRL - CIG B07E604064 | ||
07/03/2024 | 63 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA INGENGNERI - SOCIET� BETA FORMAZIONE S.R.L. - CIG B0A6B4AF79 | ||
11/03/2024 | 64 | PROCEDURA SELETTIVA EX DELIBERA G.R. N.15/12 DEL 30/03/2004, PER L�ASSUNZIONE, PER UN PERIODO DI OTTO MESI, DI N.10 OPERAI AVVENTIZI DI CUI N.2 CON QUALIFICA DI ESCAVATORISTA: NOMINA DOTT.SA SANTINA SINI A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ||
12/03/2024 | 65 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTIMA SRL - SERVIZI SOFTWARE DENOMINATI 'BEST JOB BRIDGE' E 'MOBWORK' PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE CONSORTILE, PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026 E PAGAMENTO CANONE 2024 - CIG B0A44C7794 | ||
12/03/2024 | 66 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2024 | ||
12/03/2024 | 67 | PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | ||
12/03/2024 | 68 | ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNUALITA' 2024 | ||
12/03/2024 | 69 | ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI N. 3 AUTOMEZZI CONSORTILI. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' A. MANZONI & C. S.P.A. PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO D'ASTA SUL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA. | ||
13/03/2024 | 70 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - PERIODO GENNAIO 2024 - CIG MASTER 9741955396, GIG DERIVATO A02BFF9099 | ||
21/03/2024 | 71 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2024 A CERTUS POWER PACK E AMICUS - CIG B07E04634E | ||
21/03/2024 | 72 | AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SPA - SERVIZI DENOMINATI 'JOB PAGHE',' JOB ARCHIVIAZIONE' E SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI' - CIG B07F356E65 | ||
21/03/2024 | 73 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TOSAP- PER L'ANNO 2024 | ||
21/03/2024 | 74 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER SRLIN MERITO ALLA- FORNITURA PC DESKTOP DESTINATI ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE - CIG B01BB97180 | ||
21/03/2024 | 75 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SERVERPLAN SRL - SERVIZIO VPS ANNO 2024 - CIG B0488069BC | ||
22/03/2024 | 76 | AVV. A. PIAZZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE A N. 9 RICORSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CONCLUSI CON SENTENZA DEPOSITATA IN DATA 06.03.2024. | ||
22/03/2024 | 77 | AVV. A. GUZZO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE A N. 4 RICORSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CONCLUSI CON SENTENZA DEPOSITATA IN DATA 06.03.2024. | ||
22/03/2024 | 78 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE - SERVIZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA INGEGNERI - CIG B0A6B4AF79 | ||
22/03/2024 | 79 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FELEFONIA FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG B0C1CC8A1F | ||
22/03/2024 | 80 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' REGISTER.IT SPA - SERVIZIO DI HOSTING LINUX DA SVOLGERSI NEL 2024 - CIG ZAF30F818A | ||
22/03/2024 | 81 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CONGUAGLIO PERIODO NOVEMBRE 2023 | ||
22/03/2024 | 82 | AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL MESE GENNAIO 2024 (CIG: 966277455B). | ||
22/03/2024 | 83 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET, TELEFONIA FISSA E MOBILE PER L'ANNO 2024 - CIG BZCF35F66E6 | ||
22/03/2024 | 84 | AUTOSCUOLA SANDALIA S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER CONSEGUIMENTO PATENTE BE DIPENDENTE CONSORTILE | ||
22/03/2024 | 85 | SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI (CIG: 6989269F39): PROROGA DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | ||
22/03/2024 | 86 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTORSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DESTINATI AL PERSONALE CONSORTILE - CIG A027A3E57B | ||
29/03/2024 | 87 | D-FLIGTH S.P.A. (ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALL'ABBONAMENTO PER L'ANNUALITA' 2024 PER L'UTILIZZO DEL DRONE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. | ||
04/04/2024 | 88 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA TECNICO-PRATICA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA' LAVORATIVA CON QUALIFICA DI ESCAVATORISTA - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL BURAS - PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONCORSO | ||
05/04/2024 | 89 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI TRASPARENZA ALLA SOCIET� MAGGIOLI SPA - CIG B113599EDE | ||
05/04/2024 | 90 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ALLA SOCIET� MEDIACONSULT S.RL. - CIG B06FE62A1F | ||
16/04/2024 | 91 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SICIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MED. IND. SRL - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 9529671549 | ||
16/04/2024 | 92 | ACCORDO AZIENDALE 2021-2024: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO DI RISULTATO DEL PERSONALE CONSORTILE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE, ANNO 2023 | ||
19/04/2024 | 93 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AGA SERVIZI SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: 966277455B | ||
19/04/2024 | 94 | LIQUIDAZIONE E PAGAEMNTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAT SRL - FORMAZIONE DPENDENTE CONSORTILE SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - CIG B06F5E04C9 | ||
19/04/2024 | 95 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MC INGEGNERIA SRL - FORMAZIONE DIPENDENTI CONSORTILI PER ADDETTI ALL'UTILIZZO MACCHINE DI MOVIMENTO TERRA E ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI QUALIFICA PEV, PES E PEI - CIG BO9D4B07B7 | ||
19/04/2024 | 96 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA - SPESE SERVIZIO DI TESORERIA EFFETTUATO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 - CIG 8493627AB9 | ||
19/04/2024 | 97 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI FEBBRAIO 2024 (CIG:6989269F39) | ||
19/04/2024 | 98 | ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI N. 3 AUTOMEZZI CONSORTILI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' A. MANZONI & C. S.P.A. PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO D'ASTA SUL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA CIG: B09EA3BED4). | ||
19/04/2024 | 99 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICAPRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO FEBBRAIO 2024 E CONGUAGLIO SU CONSUMI ELETTRICI MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG MASTER 9741955396, CIG DERIVATO A02BFF9099 | ||
19/04/2024 | 100 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' FLASHSTART: SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA DATI, FILTRAGGIO DNS - CIG B0E57A83F9 | ||
22/04/2024 | 101 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' REGISTER.IT SPA - SERVIZIO DI HOSTING LINUX SVOLTO NEL 2024 - CIG ZAF30F818A. | ||
22/04/2024 | 102 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI NOLO FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515C, ANNO 2024, DESTINATO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2024 - CIG ZAE2A873CC | ||
22/04/2024 | 103 | AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE COMPAGNO - ROMA): IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO PRESSO IL TAR SARDEGNA CON SVARIATE DITTE CONSORTILI CONCLUSO CON LA SENTENZA N. 1025/2023. | ||
22/04/2024 | 104 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER L'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' DELL'ENTE TARGATO GE481DN. | ||
23/04/2024 | 105 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO REINTEGRO FONDO ECONOMATO | ||
24/04/2024 | 106 | ANBI SARDEGNA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2024 | ||
24/04/2024 | 107 | PAGAMENTO LAVORO STARORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | ||
24/04/2024 | 108 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A IN MERITO AL SERVIZIO DENOMINATO 'POSTA EASY' PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE (CIG: ZA63D4469E) E PAGAMENTO FATTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2024. | ||
26/04/2024 | 109 | AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE COMPAGNO - ROMA): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE. - III E IV TRIMESTRE 2023. | ||
26/04/2024 | 110 | AVV. A GUZZO (STUDIO LEGALE COMPAGNO - ROMA): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO PRESSO IL TAR SARDEGNA CON L'IMPRESA PILIA G. CONCLUSO CON SENTENZA N. 803/2023. | ||
26/04/2024 | 111 | AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE COMPAGNO - ROMA): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO CON IL COMUNE DI TORPE' PRESSO IL TAR SARDEGNA CONCLUSO CON SENTENZA N. 858/2023. | ||
26/04/2024 | 112 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCTO) STIPULATA CON LA SOCIETA' SARA ASSICURAZIONI. S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FRANCHIGIA IN ORDINE AL RISARCIMENTO DERIVANTE DA N. 2 DENUNCE DI SINISTRO. | ||
29/04/2024 | 113 | D-FLIGTH S.P.A. (ROMA): INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALL'ABBONAMENTO PER L'ANNUALITA' 2024 PER L'UTILIZZO DEL DRONE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. | ||
29/04/2024 | 114 | DECISIONE DI CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - FORNITURA ROTOLI ETICHETTE ADESIVE E NASTRI TERMICI DA DESTINARE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO CONSORTILE - CIG B14FCD0AA2 | ||
29/04/2024 | 115 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FELEFONIA FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG B0C1CC8A1F | ||
29/04/2024 | 116 | IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2024 A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE DOTT. DEIANA, DOTT.SSA CARRONI E DOTT. SEDDONE | ||
29/04/2024 | 117 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI MARZO 2024 (CIG:6989269F39) | ||
29/04/2024 | 118 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AGA SERVIZI SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI MARZO 2024 - CIG: 966277455B | ||
30/04/2024 | 119 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' FI.R.S.S.II SRL - SERVIZIO DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO9001:2015 AREA TECNICA CONSORTILE E UFFICIO GARE E CONTRATTI - CIG Z463BBC91E | ||
30/04/2024 | 120 | AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE COMPAGNO - ROMA): IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SOCIETA' ABBANOA ED IL COMUNE DI SINISCOLA CONCLUSO CON SENTENZA N. 25892/2023. | ||
30/04/2024 | 121 | AVV. A GUZZO (STUDIO LEGALE COMPAGNO - ROMA): IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA INERENTE IL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SOCIETA' ABBANOA E I COMUNI DI ONANI' E LULA DEFINITO CON SENTENZA N. 25892/2023. | ||
30/04/2024 | 122 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DESTINATO AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - CIG B054E3773C | ||
30/04/2024 | 123 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA UNAE ISTITUTO NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI - FORMAZIONE DIPENDENTI CONSORTILI SULLA NORMA CEI 11-27 - CIG B0EFCBDEB2 | ||
30/04/2024 | 124 | AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE COMPAGNO - ROMA): IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALLA TRANSAZIONE SOTTOSCRITTA CON L'IMPRESA ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A. A SEGUITO DEL CONTENZIOSO CONCLUSO CON SENTENZA N. 494/2003. | ||
30/04/2024 | 125 | PROCEDIMENTO PENALE N. 288/2017 PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'AVV. M.P. MAMELI. | ||
02/05/2024 | 126 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' UTILITY SYSTEM SRL - FORMAZIONE ED ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE FGAS DIPENDENTE CONSORTILE - CIG B14559D07E | ||
07/05/2024 | 127 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE CONSORTILE ALLA SOCIET� FORMEL S.R.L. - CIG B14261CCE7 | ||
09/05/2024 | 128 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET, TELEFONIA FISSA E MOBILE PER L'ANNO 2024 - PERIODO FATTURAZIONE FEBB/MARZO - CIG BZCF35F66E6 | ||
09/05/2024 | 129 | IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE PER L'ANNO 2024 PRESSO LE SEDI CONSORTILI | ||
10/05/2024 | 130 | PROCEDIMENTO PENALE R.G. N. 288/2017 PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'AVV. S. CHIRONI. | ||
10/05/2024 | 131 | PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO REGIONALE ANBI "SETTIMANA NAZIONALE DELLA BONIFICA E DELL'IRRIGAZONE" DEL 15 E 16 MAGGIO 2024 - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PERNOTTAMENTO - SOCIET� MI.NO.TER. S.P.A. - CIG B19972A2B3 | ||
13/05/2024 | 132 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FLASHSTART GROUP SRL - SERVIZIO DI FILTRAGGIO WEB DNZ CLOUD PRO P0LUS PER IL PERIODO DI N. 3 ANNI - CIG B0E57A83F9 | ||
13/05/2024 | 133 | DECISIONE DI CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI APPALTI - SOCIETA' MEDIACONSULT SRL. - CIG B1859A7DD5 | ||
13/05/2024 | 134 | CONTRIBUTO DI GESTIONE CONSORZIO ENERGIA ACQUE (C.E.A.) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO ACCONTO ANNO 2023 E ACCONTO ANNO 2024. | ||
13/05/2024 | 135 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - PERIODO MARZO 2024 - CIG MASTER 9741955396, CIG DERIVATO 02BFF9099 | ||
14/05/2024 | 136 | DECISIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO PAGAMENTI SPC MEDIANTE EASYBRIDGE, PER IL PERIODO DI DUE ANNI | ||
15/05/2024 | 137 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE F. CIUSA: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER L'USO DEI LOCALI SCOLASTICI PER IL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UNA UNITA' LAVORATIVA DA DESTINARE AL SETTORE DENOMINATO "QUALITA' AZIENDALE E BIM". | ||
15/05/2024 | 138 | M.M.I. S.R.L. (MILANO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI C.T.P. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO RELATIVO ALL'EVENTO DI PIENA DEL 18.11.2013 SUL FIUME POSADA. | ||
15/05/2024 | 139 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A IN MERITO AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2024 (CIG: ZA63D4469E) | ||
15/05/2024 | 140 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE (DOTT. SANDRO DEIANA, DOTT. MARCELLO SEDDONE, DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CARRONI) - ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 | ||
15/05/2024 | 141 | AFFIDAMENTO DIRETTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SPENACOMPUTER SRL - FORNITURA DI BATTERIE AL PIOMBO RICARICABILI DA DESTINARE AL GRUPPO DI CONTINUITA' DEL SERVER CONSORTILE - CIG B166D3D37E | ||
15/05/2024 | 142 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI HYPERSIC - 1TRIM/2024 - CIG B07E604064 | ||
22/05/2024 | 143 | DECISIONE DI CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE SRL-FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE CIG: B19F285642 | ||
22/05/2024 | 144 | LIQIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA NOVA AEG - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - PERIODO APRILE 2024 - CIG DERIVATO 02BFF9099 | ||
22/05/2024 | 145 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMEL SRL - SERVIZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE CONSORTILE - CIG B14261CCE7 | ||
22/05/2024 | 146 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' PEDAGO SRL - FORMAZIONE DIPENDENTE CONSORTILE - CORSO PES PAV PEI PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI, CIG B1BE94DEC0 | ||
23/05/2024 | 147 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIET� ASEL: SERVIZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI - CIG B1CCC30A5D | ||
29/05/2024 | 148 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI APRILE 2024 - CIG: 966277455B | ||
29/05/2024 | 149 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA TECNICO-PRATICA PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI UN ELETTROMECCANICO: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE | ||
03/06/2024 | 150 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE EROGATA PRESSO LE SEDI CONSORTILI NEL MESE DI APRILE 2024 | ||
03/06/2024 | 151 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SCIETA' MEDIACONSULT SRL - FORMAZIONE DIPENDENTI CONSORTILI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI - CIG B06FE62A1F | ||
04/06/2024 | 152 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER I MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2024 COMPRESI. | ||
04/06/2024 | 153 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA IN MERITO AL SERVIZIO GESTONE INCASSI RUOLI MEDIANTE SISTAM PAGO PA - CIG: ZCB36A1A3B | ||
14/06/2024 | 154 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI MAGGIO 2024 (CIG:6989269F39) | ||
14/06/2024 | 155 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI APRILE 2024 (CIG:6989269F39). | ||
14/06/2024 | 156 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: 966277455B. | ||
14/06/2024 | 157 | SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI (CIG 6989269F39): PROROGA DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | ||
14/06/2024 | 158 | AUTOCARRO NISSAN TARGATO FT096EH IN DOTAZIONE ALLA GESTIONE IRRIGUA DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO. - PAGAMENTO DIRITTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. | ||
17/06/2024 | 159 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SITEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - SERVIZIO JOB E SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 - CIG B07F356E65 | ||
17/06/2024 | 160 | CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI N. 1 "BRACCIO TRINCIA DI MARCA BERTI MOD. FB/P600" E DI N. 1 "TRATTRICE AGRICOLA SAME FORTIS 160". | ||
17/06/2024 | 161 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A - SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI APRILE 2024 (CIG ZA63D4469E) | ||
17/06/2024 | 162 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO REVISIONE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE CANON 2530 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG B1E964931D | ||
17/06/2024 | 163 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DELLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO PAGAMENTI SPC MEDIANTE EASYBRIDGE - CANONE ANNUALE 2024 - CIG B1966C4226 | ||
17/06/2024 | 164 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PEDAGO SRL - CORSO PES PAV PEI PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI - CIG B1BE94DEC0 | ||
17/06/2024 | 165 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASEL (ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI) - FORMAZIONE DIPENDENTI CONSORTILI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI - CIG B1CCC30A5D | ||
17/06/2024 | 166 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN ELETTROMECCANICO IMPIANTISTA - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE | ||
21/06/2024 | 167 | DECISIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAPACITAS SRL - SERVIZI E PRODOTTI DELLA PIATTAFORMA UNITAS PERIODO 2024-2025 - CIG B1E2777F6F | ||
21/06/2024 | 168 | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO MEDIANTE RICARICA DELLA CARTA DI CREDITO PREPAGATA DEL CONSORZIO | ||
24/06/2024 | 169 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET, FELEFONIA FISSA E MOBILE - PERIODO FATTURAZIONE APRILE -MAGGIO 2024 - CIG BZCF35F66E6 | ||
24/06/2024 | 170 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE SRL - FORNITURA CANCELLERIA DI VARIO GENERE DESTINATA AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: B19F285642 | ||
24/06/2024 | 171 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE SASSARI: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO IN RELAZIONE ALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI SASSARI N. 000000265/2023. | ||
24/06/2024 | 172 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PER L'ANNUALITA' 2021. | ||
25/06/2024 | 173 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' EDON SRL: PERNOTTAMENTO AMMINISTRATORI CONSORTILI PER PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA NAZIONALE ANBI DEL 2 E 3 LUGLIO 2024 - CIG B22961E7B2 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | ||
01/07/2024 | 174 | DECISIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI (CIG: B23A1F4E24). | ||
02/07/2024 | 175 | DECISIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAPACITAS SRL MODULO AGGIUNTIVO AI SERVIZI E PRODOTTI DELLA PIATTAFORMA UNITAS: SERVIZIO DI ELABORAZIONE E STAMPA RUOLI EXTRA AGRICOLI ESERCIZIO 2021 - CIG B23E0741C6 | ||
02/07/2024 | 176 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER I MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2024 COMPRESI. | ||
03/07/2024 | 177 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A - SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO 2024 (CIG ZA63D4469E) | ||
03/07/2024 | 178 | ANAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ONERI DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE SU SS 125, ORIENTALE SARDA, CONTRATTO CA12820, DIVERSE KILOMETRICHE - ANNUALITA' 2023 E 2024. | ||
05/07/2024 | 179 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MED. IND. SRL - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 9529671549 | ||
05/07/2024 | 180 | MANUTENZIONE OPERA AL KM 13,310 DELLA SS 129 "TRASVERSALE SARDA" IN COMUNE DI GALTELLI'. - CONTRATTO ANAS 7000000190546. - RINNOVO TERMINI INIZIO LAVORI. - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI ISTRUTTORIA A FAVORE DI ANAS S.P.A. | ||
05/07/2024 | 181 | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO DI ASSICURAZIONE PER GLI ESCAVATORI CINGOLATI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PIENA PER IL PERIODO 17.06.2024 - 31.12.2024. | ||
08/07/2024 | 182 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SERVIZIO GESTONE INCASSI RUOLI MEDIANTE SISTEMA PAGO PA - CIG ZCB36A1A3B. | ||
08/07/2024 | 183 | DECISIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IMBALPLAST SRL SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI CONSORTILI ANNUALITA' 2021, 2022 E 2023 - CIG B25227C16A | ||
08/07/2024 | 184 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MEDIACONSULT SRL - SERVIZIO DI FORMAZIONE AL PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI APPALTI - CIG B1859A7DD5 | ||
08/07/2024 | 185 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO LE SEDI CONSORTILI | ||
08/07/2024 | 186 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI HYPERSIC - 2 TRIM/2024 - CIG B07E604064 | ||
08/07/2024 | 187 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELFONIA MOBILE TELEFONIA FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG B0C1CC8A1F | ||
09/07/2024 | 188 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PER L'ANNUALITA' 2021. | ||
10/07/2024 | 189 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA NOVA AEG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - PERIODO MAGGIO 2024 - CIG DERIVATO 02BFF9099 | ||
17/07/2024 | 190 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPG CONSULTING SRL - SERVIZIO DENOMINATO "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 1 SEMESTRE 2024 - CIG 8954074F9A | ||
17/07/2024 | 191 | DISIMPEGNO E DISACCERTAMENTO SOMME COMPETENZA ESERCIZIO 2023 - AREA AMMINISTRATIVA | ||
17/07/2024 | 192 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE (DOTT. SANDRO DEIANA, DOTT. MARCELLO SEDDONE, DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CARRONI) - ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.04.2024 AL 30/06/2024 | ||
22/07/2024 | 193 | RICORSO DITTA CONSORZIATA AVVERSO I RUOLI CONSORTILI PER L'ANNUALITA' 2018. - NOMINA DEL DIFENSORE DELL'ENTE. | ||
02/08/2024 | 194 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI GIUGNO 2024 - CIG 6989269F39 | ||
02/08/2024 | 195 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MED. IND. SRL - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 9529671549 | ||
02/08/2024 | 196 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ANALIST GROUP SRL - FORNITURA LICENZA SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E DISEGNO DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO E AGRARIO DELL'ENTE - CIG B25472A648 | ||
02/08/2024 | 197 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515C DESTINATO AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - SECONDO TRIMESTRE 2024 - CIG ZAE2A873CC | ||
02/08/2024 | 198 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO REVISIONE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE CANON 2530 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG B1E964931D | ||
02/08/2024 | 199 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI GIUGNO 2024 - CIG 966277455B | ||
02/08/2024 | 200 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE TOSHIBA 35050C - CIG Z553CBE226 | ||
02/08/2024 | 201 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI EDITORE SPA - AQUISTO VOLUME "LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI" | ||
02/08/2024 | 202 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' CAP & G CONSULTING - SERVIZIO DI FORMAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI CONSORTILI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG B274F9F4EF | ||
02/08/2024 | 203 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO LE SEDI CONSORTILI | ||
02/08/2024 | 204 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZI E PRODOTTI DELLA PIATTAFORMA UNITAS ANNO 2024 - CIG B1E2777F6F | ||
08/08/2024 | 205 | CRISI IDRICA TERRITORI BARONIA SERVITI DIGA MACCHERONIS - OPERA PROVVISIONALE SUL RIO POSADA PER APPROVIGIONAMENTO COMUNE TORPE' CUP I42E24000170002: AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA POLIDETTI RAPPRESENTANZE TECNICHE SRL - FORNITURA N. 2 KIT DI PRESSURIZZAZIONE | ||
08/08/2024 | 206 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL - FORNITURA ROTOLI ETICHETTE ADESIVE E NASTRI TERMICI DA DESTINARE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO CONSORTILE - CIG B14FCD0AA2 | ||
08/08/2024 | 207 | CRISI IDRICA TERRITORI BARONIA SERVITI DIGA MACCHERONIS - OPERA PROVVISIONALE SUL RIO POSADA PER APPROVIGIONAMENTO COMUNE TORPE' CUP I42E24000170002: PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER ATTINGIMENTO ACQUE SUPERFICIALI PROVINCIA NUORO E GENIO CIVILE | ||
08/08/2024 | 208 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA NOVA AEG - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - PERIODO GIUGNO 2024 - CIG DERIVATO A02BFF9099 | ||
08/08/2024 | 209 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVOER DELLA SOCIETA' WST EUROPA SRL DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - AGGIORNAMENTO OPERATORE MACCHINE MOVIMENTO TERRA. - CIG: B2B77303B9 | ||
09/08/2024 | 210 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO DI RISULTATO IN FAVORE DEI DIRIGENTI CONSORTILI AI SENSI DELL'ART.30 DEL CCNL DEI DIRIGENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA | ||
09/08/2024 | 211 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELFONIA MOBILE TELEFONIA FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG B0C1CC8A1F. | ||
26/08/2024 | 212 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - CIG B2D6883B60 | ||
28/08/2024 | 213 | CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO DAL COMUNE DI BITTI PER LA REVOCAZIONE DELLA SENTENZA N. 4023/2024: NOMINA DEL DIFENSORE DELL'ENTE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | ||
28/08/2024 | 214 | CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO DAL COMUNE DI ONANI' PER LA REVOCAZIONE DELLA SENTENZA N. 4026/2024: NOMINA DEL DIFENSORE DELL'ENTE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | ||
29/08/2024 | 215 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG B2D61159CC | ||
10/09/2024 | 216 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET, TELEFONIA FISSA E MOBILE - PERIODO FATTURAZIONE GIUGNO - LUGLIO 2024 - CIG BZCF35F66E6 | ||
10/09/2024 | 217 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | ||
10/09/2024 | 218 | DECISIONE DI CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA DAKART SRL -FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE CIG B2DF3AF48A | ||
10/09/2024 | 219 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - SERVIZIO JOB E SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - CIG B07F356E65 | ||
10/09/2024 | 220 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA IN MERITO ALL'ACQUISTO DEL VOLUME 'LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI'. | ||
10/09/2024 | 221 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA' TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2024 | ||
10/09/2024 | 222 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELFONIA MOBILE TELEFONIA FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG B0C1CC8A1F | ||
10/09/2024 | 223 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOVA AEG - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - PERIODO LUGLIO 2024 - CIG DERIVATO A02BFF9099 | ||
10/09/2024 | 224 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFWARE APPICATIVI HYPERSIC - PERIODO 2024 - 2026 - CIG B07E604064 | ||
10/09/2024 | 225 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI GIUGNO 2024 (CIG ZA63D4469E). | ||
10/09/2024 | 226 | PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA, TRASFERTE E MISSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2024 | ||
10/09/2024 | 227 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONE DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2024 | ||
10/09/2024 | 228 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2024 | ||
10/09/2024 | 229 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO 2024 - CIG 966277455B | ||
10/09/2024 | 230 | PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA, TRASFERTE E MISSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO E APRILE 2024 | ||
10/09/2024 | 231 | PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA, TRASFERTE E MISSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTUATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 | ||
10/09/2024 | 232 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO REINTEGRO FONDO ECONOMATO ESERCIZIO 2024 | ||
10/09/2024 | 233 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CAPACITAS SRL - MODULO AGGIUNTIVO AI SERVIZI E PRODOTTI DELLA PIATTAFORMA UNITAS: SERVIZIO DI ELABORAZIONE E STAMPA RUOLI EXTRA AGRICOLI ESERCIZIO 2021 - CIG B23E0741C6 | ||
10/09/2024 | 234 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ANALIST GROUP SRL - FORNITURA LICENZA SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E DISEGNO DESTINATO ALL'UFFICIO TECNICO E AGRARIO DELL'ENTE - CIG B25472A648. | ||
10/09/2024 | 235 | CONDOMINIO SANTA BARBARA OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI STRAORDINARIE IN RELAZIONE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE. | ||
18/09/2024 | 236 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTORSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DESTINATI AL PERSONALE CONSORTILE - CIG A027A3E57B | ||
20/09/2024 | 237 | LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME CEDRINO DA PONTE BARTARA A PONTE OROSEI- RETTIFICA DECRETO DI ESPROPRIO DEL 06.05.1992 DELLA PREFETTURA DI NUORO. REP.N1772 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONI PER SPESE REGISTRAZIONE E TASSE | ||
20/09/2024 | 238 | PAGAMENTO LAVORO STRORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2024 | ||
02/10/2024 | 239 | CRISI IDRICA NEI TERRITORI DELLA BARONIA SERVITI DALLA DIGA DI MACCHERONIS - OPERA PROVVISIONALE SUL RIO POSADA - CUP I42E24000170002 - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PISANO ALBERTO PER ASSITENZA, TRAINO E POSIZIONAMENTO ZATTERA GALLEGGIANTE - CIG B3160EE1B2 | ||
02/10/2024 | 240 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' IMBALPLAST SRL - SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI CONSORTILI ANNUALITA' 2021, 2022 E 2023 - CIG B25227C16A. | ||
02/10/2024 | 241 | IMPEGNO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - MAV 3 QUADRIMESTRE 2023 - GARA SERVIZIO DI NOLO A FREDDO MACCHINA OPERATRICE PER IL MOVIMENTO TERRA DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE SVOLTE - CIG A0025DCE66 | ||
02/10/2024 | 242 | IMPEGNO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - MAV 3 QUADRIMESTRE 2023 - CODICE GARA 9274745 - GARA FORNITURA DI UNA MACCHINA OPERATRICE TIPO MINIESCAVATORE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE - CIG A003D0C175 | ||
02/10/2024 | 243 | IMPEGNO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - MAV 3 QUADRIMESTRE 2023 - CODICE GARA 9359521 - GARA FORNITURA DI CONDOTTE , RACCORDI, ACCESSORI E PEZZI SPECIALI PER CONDOTTE IN ACCIAIO (CIG A0194EB6EE) | ||
02/10/2024 | 244 | IMPEGNO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - MAV 3 QUADRIMESTRE 2023 - CODICE GARA 9362447 - GARA FORNITURA DI GIUNTI, FASCE, COLLARI DI RIPARAZIONE ED ACCESSORI PER ACQUEDOTTI IN PRESSIONE - CIG A01A11D749 | ||
02/10/2024 | 245 | IMPEGNO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - MAV 3 QUADRIMESTRE 2023 - CODICE GARA 9376070 - GARA INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO, MIGLIORAMENTO E E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLLEVAMENTI DI LOLLOTTI E FRUNCU E OCHE - I STRALCIO FUNZIONALE - CIG 99326233CC | ||
02/10/2024 | 246 | LIQUIDAZINOE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG B2D61159CC | ||
02/10/2024 | 247 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SPS DAKART SRL -FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE CIG B2DF3AF48A. | ||
02/10/2024 | 248 | CRISI IDRICA NEI TERRITOI DELA BARONIA SERVITI DALLA DIGA DI MACCHERONIS - OPERA PROVVISIONALE SUL RIO POSADA - CUP I42E24000170002 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOVA AEG - ATTIVAZIONE NUOVA CONNESSIONE - CIG A02BFF9099 | ||
02/10/2024 | 249 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ISMA DI MELIS SRL - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, REVISIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO -CIG Z1231F1AD5 | ||
02/10/2024 | 250 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI AGOSTO 2024 - CIG 966277455B | ||
02/10/2024 | 251 | CRISI IDRICA MACCHERONIS - OPERA PROVVISIONALE SUL RIO POSADA PER L�APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE DELL�ABITATO DI TORP� - CUP I42E24000170002: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - CIG B2D1079470 | ||
02/10/2024 | 252 | CRISI IDRICA MACCHERONIS - OPERA PROVVISIONALE SUL RIO POSADA PER L�APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE DELL�ABITATO DI TORP� - CUP I42E24000170002: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COMOLI FERRARI & C SPA - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - CIG B30A3E742D | ||
03/10/2024 | 253 | AVV. ARMANDO PIAZZI (NUORO): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI NUORO DALLA DITTA CONSORZIATA R.A. | ||
11/10/2024 | 254 | CRISI IDRICA TERRITORI BARONIA SERVITI DIGA MACCHERONIS - OPERA PROVVISIONALE SUL RIO POSADA PER APPROVIGIONAMENTO COMUNE TORPE' CUPI42E24000170002: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA POLIDETTI RAPPRESENTANZE TECNICHE SRL -CIG B2A27E84EA | ||
16/10/2024 | 255 | EMISSIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER IL DRONE DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO (ANNUALITA' 2024/2025) - POLIZZA N. AV1165323000 - PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE (CIG B34B087495). | ||
16/10/2024 | 256 | AVV. A. PIAZZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA INERENTE IL CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI SOLINAS CRISTINA. | ||
16/10/2024 | 257 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AGA SERVIZI SRL -SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG966277455B | ||
16/10/2024 | 258 | DECISIONE DI CONTRARRE, ART. 50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS 36/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI SICUREZZA LAVORO - SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO - CIG B34680625C | ||
21/10/2024 | 259 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 6989269F39 | ||
21/10/2024 | 260 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO 2024 (CIG ZA63D4469E) | ||
21/10/2024 | 261 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'OFFICINA REVIMOTORS SRL - SERVIZIO DI REVISIONE ESPLETATO SULL' AUTOMEZZO AUDI A4 CB499RJ DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE - CIG B348A1F5C1 | ||
21/10/2024 | 262 | CRISI IDRICA NEI TERRITOI DELA BARONIA SERVITI DALLA DIGA DI MACCHERONIS - OPERA PROVVISIONALE SUL RIO POSADA - CUP I42E24000170002 - CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO AGRICOLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTE REGISTRAZIONE E DI BOLLO | ||
21/10/2024 | 263 | NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO PROCEDURE EMISSIONE TRIBUTI CONSORTILI: DOTT.SSA M. DELUCA | ||
28/10/2024 | 264 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG 6989269F39 |
Provvedimenti Area Amministrativa dal 01/01/2024 al 31/10/2024
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